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岗位职责: 1、建立和完善集团内部控制评价体系; 2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 5、督促跟踪审计结论和建议的落实; 任职资格: 1、专科以上学历,会计、审计等相关专业; 2、一年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先; 3、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神; 4、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
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